借預付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 重新開的發(fā)票,借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款。 然后在你的勾選平臺里面只需要勾選正數(shù)發(fā)票,就可以 負數(shù)發(fā)票在附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。

你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師,您好, 請問由購買方開具了紅字信息表后, 銷售方開回銷賬負數(shù)的發(fā)票給到購買方,這時購買方該怎么繳納這次稅費呢?(在開票系統(tǒng)和稅務勾選系統(tǒng)中都沒查到這張發(fā)票)
老師您好,我想問一下增值稅專用發(fā)票購買方已經(jīng)認證,后來又開具了紅字發(fā)票和新的藍字發(fā)票,這個購買方怎么做賬 在勾選系統(tǒng)怎么操作呢?
我是購買方,發(fā)票未認證,對方讓我開具了紅字信息表,部分退貨,藍字認證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了,然后我把剩余的發(fā)票也紅字了,這個會計分錄怎么寫,麻煩老師越細越好,采購發(fā)票做的是待抵扣進項稅,第一次紅字發(fā)票的時候直接做了進項轉(zhuǎn)出科目
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對方已經(jīng)認證了,紅字發(fā)票誰申請,誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認證??
老師,我們單位有一臺設備出貨了,單位員工出差去給設備進行調(diào)試,差旅費可以計入生產(chǎn)成本嗎
老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務查賬,需要我們的明細,我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點出來了,中間報了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計,才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個代賬會計,她每次工資沒有記入工資,是做的服務費,這種情況做賬是計入什么科目,要交個稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時候本金和利息全部支付 對方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時候,發(fā)票正常勾選并且提交申報后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報,營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?
只勾選正數(shù)發(fā)票,那我最后統(tǒng)計勾選的數(shù)和報稅的數(shù)是不是對不上啊
你好,你報稅的時候填寫的是鏡像35欄里面是一樣的不就可以了。
負數(shù)發(fā)票不光是你自己勾選不了,其他的人也勾選不了,人家照樣申報。
不應該都勾選上
負數(shù)發(fā)票勾選不了。
勾選的都是進項 在進項里面填寫的。