內(nèi)容是這樣的

老師我想問一下我們是小規(guī)模,我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)點(diǎn)擊申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描時(shí)出現(xiàn)掃描未通過,具體信息是資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表第2行第2列:賬載折舊攤銷金額為0 ,這列要填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),這是怎么回事?
老師居民企業(yè)所得稅季報(bào)A201020表,固定資產(chǎn)賬載折舊/攤銷金額為0.第2行第2列賬載折舊/攤銷金額,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊,攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策,本年資產(chǎn)折舊額,攤銷額,一般不為o,新建企業(yè),風(fēng)險(xiǎn)提示
一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出來這個(gè)提示是什么意思?
老師,我正在季度所得稅申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個(gè)表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進(jìn)去?
老師們,在做企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)加速折舊有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,第二行第二列不能為0嗎?我們公司的固定資產(chǎn)就是電腦和一臺(tái)新能源車
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


意思是會(huì)計(jì)也要按月折舊,也填那個(gè)折舊金額的
老師,就是填賬套里的累計(jì)折舊金額嗎,是本年度累計(jì)數(shù)嗎?另外我4月和7月都沒有填,怕填了反而怪,到底是填還是不填呢
是的,就是填會(huì)計(jì)上的累計(jì)折舊的