你好題目比較多需要計算做好了發(fā)給你
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,我想問下會計做賬當成無形資產去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產完成實繳的流程
老師,請問一下,我們注冊公司,隨便找一個員工當法人,對這個員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現在新注冊了公司,也是原來那個公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來,我讓對方寫個補充說明和寫現金 收據(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿業(yè)務開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個是否有關系?
現金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務里面有免稅的,紙棺是免稅項目么?
關于電子發(fā)票,進項發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關的文件規(guī)定么
好的,什么時候呢
2-1借在途物資168000 應交稅費應交增值稅進項稅額21840 貸銀行存款189840 2-2借原材料168000 貸在途物資168000
3-1借待處理財產損益2260 貸原材料2000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出260 3-2借管理費用2260 貸待處理財產損益2260
4-1借材料采購5600 應交稅費應交增值稅進項稅額728 貸銀行存款6328 4-2借原材料5000 材料成本差異600 貸材料采購5600
太多了,飯后一起發(fā)給你,你一次提問的半個小時都做不完
好的,什么時候呢
我發(fā)給你了,午飯后說的,你一個這個塊30個分錄了都
老師,從第9題開始就行了,前面的我寫了
9-1借應收賬款13899 貸其他業(yè)務收入12300 應交稅費應交增值稅銷項稅1599 9-2借其他業(yè)務成本9840 貸原材料9840
10-1借銀行存款186450 貸主營業(yè)務收入165000 應交稅費應交增值稅銷項稅21450 10-2借主營業(yè)務成本155000 貸庫存商品155000
不是主營業(yè)務收入嗎
11-1借材料采購9800 應交稅費應交增值稅進項稅額1274 貸銀行存款11074 11-2借原材料10000 貸材料采購9800 材料成本差異200
13-1借原材料8240 應交稅費應交增值稅進項稅額1071.2 貸銀行存款9311.2 13-2借生產成本4120 貸原材料4120 13-3借銷售費用164.8 貸原材料164.8
14-1借原材料2000 貸待處理財產損益2000 14-2借待處理財產損益-2000 借管理費用-2000
15-1借待處理財產損益3390 貸原材料:3000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出390 15-2借管理費用3390 貸待處理財產損益3390
第9題不是主營業(yè)務收入?,第11題不是在途物資嗎
9出售時原材料,不是商品,11是計劃成本,
但是第十一題材料沒有入庫耶?
那也是材料采購,實際成本才是用在途物資
題目沒有說是計劃成本法還是實際成本法,所以這個題目我寫在途物資和材料采購隨便一個都可以是嗎
你看11-2寫著計劃工總成本是