同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款4520 貸:主營業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費(fèi)520

北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一 般納稅人;登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為 911101 00000010022P。 2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,;并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5 %的現(xiàn)金折扣元(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元g支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,的收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、增值稅額;540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。 ③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。 ④10日,沒收逾期仍未收回的包裝
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-88888888;企業(yè)所屬業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P。2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含増值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮増值稅)。》②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具増值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、増值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。④10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元
【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計(jì)算、會計(jì)核算和納稅申報(bào)北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項(xiàng)未付③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
西安光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;地址為西安市新城區(qū)光華路53號,電話為029-888888XX;所屬行業(yè)為制造業(yè),生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺,成本為300元/臺;開戶銀行及賬號為中國工商銀行西安光華路支行,3301022009011507777;納稅人識別號為91110100000010022P。2021年6月,西安光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,向當(dāng)?shù)谹商場銷售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺,銷售額為80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。該批微波爐當(dāng)月已經(jīng)發(fā)給A商場,A商場于6月7日付款,于是西安光明有限責(zé)任公司在結(jié)算時給予A商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。該批微波爐在發(fā)出時,其控制權(quán)由西安光明有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)移給A商場。(2)8日,銷售300臺微波爐給外地B客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)135600元。支付的運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、增值稅額540元。貨物已發(fā)
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-88888:企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行30102200901150777企業(yè)的納稅人識別號為911010000000022P。2021年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如知下:(1)1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺,銷售額為80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、增值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

