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老師,請問公司之前7月份增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)榱藳_了3049.13的留抵,在銷項(xiàng)那里多增加了無票收入 49326.83,說后面申報(bào)的時(shí)候沖回。本來這個(gè)公司一般不開票 。不想退稅怕查賬,所以這個(gè)49326.83怎么沖回呢?

2022-10-11 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 10:19

你好;? ? ? ?你等著開票或者有無票收入了在去處理??

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你好;? ? ? ?你等著開票或者有無票收入了在去處理??
2022-10-11
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報(bào)稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進(jìn)項(xiàng)的話,你多認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng),盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
您好,是可以申請的這個(gè),可以
2023-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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