您好,先紅沖原來的分錄,再按發(fā)票做一筆正確的。然后表二做進項轉(zhuǎn)出。
前幾個月的專用發(fā)票要紅沖,已抵扣的購買方藍字發(fā)票要收回嗎,還是如果不收回開具的紅字發(fā)票要給購買方呢,
老師,購買方收到紅字發(fā)票和對應(yīng)的藍字發(fā)票,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進項稅轉(zhuǎn)出,請問完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師
5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票,我們是購貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開錯,已申請開具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
上個月紅字大于藍字發(fā)票,被強制0申報的,這個月正常申報,藍字大于上個月未抵扣紅字發(fā)票稅額,那這個該怎么申報?怎么填寫申報表?
本月收到前面已抵扣了的紅字專用發(fā)票和藍字發(fā)票,這個月應(yīng)該怎樣報稅?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師