做這個(gè)分錄一樣的金額,用負(fù)數(shù)就行。
老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
今年一月份做了一個(gè):借-應(yīng)收賬款 20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入20萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多做了,怎么沖減?直接借-應(yīng)收賬款-20萬。貸-主營業(yè)務(wù)收入-20嗎?
上個(gè)月主營業(yè)務(wù)多做了一筆,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在怎么沖銷?
現(xiàn)在小規(guī)模 今年開始是一個(gè)點(diǎn) ,我做收入的會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,應(yīng)該怎么做 是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,還是要借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入
老師,一季度銷售收入做賬時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入做多了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做少了,怎么更正?
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡易計(jì)稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
劉老師您好!我公司的一臺(tái)小車賣給私人后,是一定要去二手車市場開發(fā)票給私人嗎?不開票可以嗎,直接將收到的車款做賬?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
好的,謝謝
客氣了,祝您工作愉快,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。