資源稅本來就是賣方交呀
老師,我是小規(guī)模的裝飾裝潢公司,由于顧客需要,我就從大理石銷售商家購買了,再賣給客戶,我需要交資源稅嗎,謝謝
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權做的簡易計稅!因為簽訂的合同供貨量大,有時候還要去采購碎石,開出去的銷售收入含運費?,F在有幾個問題要請教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數交嗎? 二,運費我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無稅務風險!(營業(yè)執(zhí)照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺賬區(qū)分自采和外購),因為外購的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
老師,建筑企業(yè)購買砂石,合同需要寫明資源稅由賣方交嗎,謝謝
老師,想請教您一下跨境業(yè)務,建筑業(yè)我們和蒙古國簽了一份合同,甲方回工程款,不需要開發(fā)票,那我們做未票收入,當月交了增值稅,然后退稅,是嗎?跨境業(yè)務是只交所得稅不交增值稅嗎?謝謝老師
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
也就是我們購買方不需要特別注明這個吧
購買方不需要特別注明這個