你好;? ?需要報(bào)的; 你們開(kāi)的免稅普票出去的嗎? ? ;你累計(jì)3季度開(kāi)了多少發(fā)票出去? ?
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,個(gè)體運(yùn)輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運(yùn)輸車,當(dāng)時(shí)做賬是借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,不開(kāi)票現(xiàn)金收款。現(xiàn)在小規(guī)模免增值稅?,F(xiàn)金收款還要交增值稅嗎?還是直接入收入就可以了?
老師你好,個(gè)體運(yùn)輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運(yùn)輸車,當(dāng)時(shí)做賬是借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,不開(kāi)票現(xiàn)金收款?,F(xiàn)在小規(guī)模免增值稅。現(xiàn)金收款還要交增值稅嗎?還是直接入收入就可以了?
老師你好,個(gè)體運(yùn)輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運(yùn)輸車,當(dāng)時(shí)做賬是借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,轉(zhuǎn)讓金額是16萬(wàn),是免稅收入。本季度銷售額有83萬(wàn)(有開(kāi)免稅發(fā)票),16萬(wàn)要填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表里面嗎?如何填寫(xiě)申報(bào)表呢?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
開(kāi)了1000413.78普票,
16萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)是當(dāng)人投資的,在稅局代開(kāi)發(fā)票的
當(dāng)時(shí)是法人投資的固定資產(chǎn)
?你好;? ?你都是開(kāi)的免稅普票出去的發(fā)票嗎 ? 我好判斷欄次; 你是個(gè)體戶嘛? ?
是的,都是免稅的,是個(gè)體戶,16萬(wàn)就不是我們自己開(kāi)的,是稅局代開(kāi)的,法人自己去稅局代開(kāi)的,款也是現(xiàn)金收款
?你好; 寫(xiě)12欄次里面去報(bào); 你超過(guò)了 45萬(wàn)了? ?
現(xiàn)在不是按年計(jì)算的嗎?
沒(méi)有季度限制嗎?一年不達(dá)到500萬(wàn)就可以了不是嗎?
不是很明白,如果我不入16萬(wàn)是不是就不超了?
?你好;? ?你超過(guò)了45萬(wàn)? 寫(xiě)12欄次 去 ; 沒(méi)有超過(guò)? ?寫(xiě)? 10欄次? ??
我這16萬(wàn)是沒(méi)有開(kāi)票的,只收現(xiàn)金,現(xiàn)在填寫(xiě)申報(bào)表需要填上嗎?
老師,我現(xiàn)在也是超了45萬(wàn)啊,免稅的啊,不是沒(méi)有45萬(wàn)這個(gè)限制了嗎?
?你好;? ?是的; 是你的收入也得? ?報(bào)無(wú)票收入的 ;也是要 一起哈? ?
無(wú)票收入交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅不就可以了嗎?增值稅不是不用交嗎?
?你好1.? 你增值稅最終不繳納; 如果是無(wú)票收入 和 免稅普票部分; 專票要繳納? ?
我們是免稅的哦,不是專票的,要交增值稅嗎?
?你好;? ?沒(méi)有專票就全部免稅哈? ?
那我增值稅申報(bào)哪里就不用填寫(xiě)了對(duì)嗎?直接申報(bào)就可以對(duì)吧?
系統(tǒng)倒出來(lái)的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)的發(fā)票數(shù)據(jù)一樣的
?你好1;? ?是的;直接報(bào)哈 ;? ?你看你超過(guò)45萬(wàn)沒(méi)有? ?