借,原材料80000+5000 應(yīng)交稅費,增值稅10400+450 貸,應(yīng)付賬款,總金額 借,應(yīng)付賬款,總金額 貸,銀行存款 破產(chǎn) 借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)外收入

(四)甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2020年6月份發(fā)生交易或事項以及相關(guān)的會計分錄如下:一(1)5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達(dá),全部款項已用銀行存款支付。(2)10日,收到5日購入的原材料并驗收入庫,實際成本總額為120000元。同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用為5000元,增值稅稅額為450元,運輸費用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票付論。e(3)15日,購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,增值稅稅額為3900元,款項尚未支付。(4)20日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價款已用銀行存款支付。(5)24日,企業(yè)管理部門委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票S中。,上注明的修理費用為20000元,增值稅稅額為2600,款項已用銀行存款支付。
甲企業(yè)2020年4月20日購買一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明不含稅的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,另外取得運輸費用的增值稅專用發(fā)票上注明含稅價為5450元(提供交通運輸適用的增值稅稅率為9%)。材料已驗收入庫,款項尚未支付。要求①計算運輸費用的價格、運輸費用的增值稅②假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅額符合抵扣條件,寫出2020年4月20日的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,寫出2020年4月20日的會計分錄④2020年8月20日,用銀行存款支付該筆款項⑤2020年8月20日,銷貨方宣布破產(chǎn),此時甲企業(yè)的會計處理是什么?
1、甲企業(yè)2020年4月20日購買一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明不含稅的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,另外取得運輸費用的增值稅專用發(fā)票上注明含稅價為5450元(提供交通運輸適用的增值稅稅率為9%)。材料已驗收入庫,款項尚未支付。要求①計算運輸費用的價格、運輸費用的增值稅②假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅額符合抵扣條件,寫出2020年4月20日的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,寫出2020年4月20日的會計分錄④2020年8月20日,用銀行存款支付該筆款項⑤2020年8月20日,銷貨方宣布破產(chǎn),此時甲企業(yè)的會計處理是什么?
1、甲企業(yè)2020年4月20日購買一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明不含稅的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,另外取得運輸費用的增值稅專用發(fā)票上注明含稅價為5450元(提供交通運輸適用的增值稅稅率為9%)。材料已驗收入庫,款項尚未支付。要求①計算運輸費用的價格、運輸費用的增值稅②假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅額符合抵扣條件,寫出2020年4月20日的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,寫出2020年4月20日的會計分錄④2020年8月20日,用銀行存款支付該筆款項⑤2020年8月20日,銷貨方宣布破產(chǎn),此時甲企業(yè)的會計處理是什么?
1、甲企業(yè)2020年4月20日購買一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明不含稅的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,另外取得運輸費用的增值稅專用發(fā)票上注明含稅價為5450元(提供交通運輸適用的增值稅稅率為9%)。材料已驗收入庫,款項尚未支付。要求①計算運輸費用的價格、運輸費用的增值稅②假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅額符合抵扣條件,寫出2020年4月20日的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,寫出2020年4月20日的會計分錄④2020年8月20日,用銀行存款支付該筆款項⑤2020年8月20日,銷貨方宣布破產(chǎn),此時甲企業(yè)的會計處理是什么?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?