你好,需要體現(xiàn)的,領(lǐng)用的時候體現(xiàn)借生產(chǎn)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸原材料。
老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣申報表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計算加計的1%?這樣填報理解對嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
購買農(nóng)產(chǎn)品銷售是13%的貨物,開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是票面金額乘9% 不是有個加計扣除1%嗎?,這個加計扣除的1%要在分錄上體現(xiàn)嗎?還是不用做分錄?直接在申報表上體現(xiàn)
老師我這個購買原材料入庫是購買了347,255元,用票面金額乘以9%等于進(jìn)項(xiàng)稅 31252.95元,我領(lǐng)用的時候沒把1%的。加計扣除,分錄做上,我現(xiàn)在要把它做上,是不含稅價,316,002.05元乘以1%=3160.02 ,9%部分加1%部分=34412.97元。。應(yīng)該是34,725.5元,為什么不對呀?
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進(jìn)按9%計算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報1月的增值稅還可以操作嗎?
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯誤?
那我好像之前都沒做這個1%的進(jìn)項(xiàng),我只是在申報表上填了。,我領(lǐng)用的時候直接是 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料,,
那我重新要把這個1%的進(jìn)項(xiàng)稅,我進(jìn)去要怎么補(bǔ)?分錄要怎么做,還是可以不做沒關(guān)系
哦,那你借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這里填寫的是9%的稅率嗎?
是的是的,
領(lǐng)用的時候就沒有把那個1%的進(jìn)項(xiàng)分錄做進(jìn)去,
好,現(xiàn)在做進(jìn)去,接應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸生產(chǎn)成本。
生產(chǎn)成本的二級科目是什么?
有一兩年的,分錄都是那樣子做的,該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在補(bǔ)這個1%的進(jìn)項(xiàng)不知道怎么補(bǔ)
借生產(chǎn)成本貸原材料,你的二級科目是什么的?是原材料嗎?是的話,它就是原材料。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本付出。
我是這樣子做分錄的,
,按你那樣子補(bǔ)1%的進(jìn)項(xiàng)是嗎?不是很理解
你好 那個不理解 就是紅沖1%的成本
購買原材料票面金額是1000, 原材料是:910,進(jìn)項(xiàng)稅是1000×9%=90元,,領(lǐng)用1%加計扣除部分,是用1000×1% 還是910×1%
910*1%的 加計扣除按這個的