同學(xué)你好 對的 是認證抵扣的
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)業(yè)公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務(wù)局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進項發(fā)票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發(fā)票,只有兩張進項發(fā)票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
一般納稅人公司,9月份開具銷售發(fā)票一份,稅額600元,收到一張進項票,稅額1200元,之前無其他留抵發(fā)票。這種情況是要不要認證抵扣呢
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
為什么電信公司開的電子發(fā)票(普通發(fā)票) 征收率是免稅的?
老師,申報的工資怎么做分錄
老師,請問我們有個員工,不經(jīng)常在這邊上班,經(jīng)常負責(zé)去溝通一些業(yè)務(wù),采購也同時跟銷售單位對接,這樣他的費用是入到銷售費用還是管理費用好點
老師,公司賬上的一個固定資產(chǎn)扣除折舊后還有50萬凈值,然后賣出去發(fā)票開50萬,企業(yè)所得稅要交多少嗎
老師您好,菜市場里面的個體戶,菜販子,不是自產(chǎn)自銷的,給酒店供應(yīng)蔬菜,增值稅可以開免稅發(fā)票嗎?
掛面的稅率到底是9%還是13%
計算基本每股收益,分子不扣除終止經(jīng)營凈利潤,計算稀釋每股收益是分子應(yīng)扣除對不
各位老師大家好,如果公司開除了,怎么算陪償工資
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
認證抵扣就不用交稅了
還有留底稅額
同學(xué)你好 有進項抵扣就不用交稅