你好,學(xué)員,核銷,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面的

有一個(gè)公司之前一直累計(jì)記賬到現(xiàn)在,賬上欠款幾千萬(例如人民工工資,材料款機(jī)械款什么的),收入也有幾千萬,但是實(shí)際別人欠我們的沒那么多,我們欠別人的也沒那么多 應(yīng)該怎么做賬
老師,我想問一下,就是公司對公賬戶,轉(zhuǎn)錢給了法人,法人沒有拿發(fā)票報(bào)銷,也沒有欠公司的錢,現(xiàn)在公司變更了法人,也跟公司沒有關(guān)系了,導(dǎo)致賬上欠公司的錢這部分,1.讓他把發(fā)票拿回來報(bào)銷,2,把欠的錢還回來,3.要不就是算分紅,這三種方式?jīng)_賬嗎?
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬,工程公司欠建筑公司法人190萬,我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬的未收回的應(yīng)收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來的話建筑公司還欠工程公司的50萬往來款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較合理
老師,客戶錢我們集團(tuán)公司的貨款,現(xiàn)在用車來抵賬,因?yàn)榉N種原因,集團(tuán)那邊的公司上不了戶,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到我們公司來,別人并不欠我們的款,我門跟集團(tuán)的那家公司也沒有業(yè)務(wù)往來,該怎樣做賬
公司跟法人有往來,公司欠法人一萬塊,但是公司賬戶只有9千塊,公司現(xiàn)在也暫停營業(yè)了,別人欠公司的錢也沒有還,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設(shè)置會計(jì)科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們該怎么申報(bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝


不太懂 法人打一萬的時(shí)候已經(jīng)做帳了,然后公司把一萬花了剩下9千 這個(gè)不夠錢還
差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
不懂法人借錢給你還營外收入
法人打進(jìn)來,你做賬其他應(yīng)付1萬,現(xiàn)在還款9千,差額是企業(yè)不還款的是企業(yè)的收入的