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老師們 我想問下關(guān)系業(yè)務(wù)招待費的問題,業(yè)務(wù)招待費超標了 有超標一說嗎?不是實際發(fā)生60%與銷售收入0.5‰取孰低嗎?

2022-10-09 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 11:35

比如業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了10000元 10000*60%=6000 收入100000元 100000*0.5‰=5000元 取孰低就按5000交企業(yè)所得稅。 那如果業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了5000元 5000*60%=300元 收入70000元70000*0.5‰=350 取孰低300交企業(yè)所得稅

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快賬用戶4731 追問 2022-10-09 11:36

我理解的是 只要有業(yè)務(wù)招待費就要交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:39

哪個低按照哪個來抵扣企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:39

第一個是按照5000來抵扣企業(yè)所得稅,第二個是按照300來抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:40

超額的那一部分調(diào)增,調(diào)增之后有利潤的才交所得稅。

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比如業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了10000元 10000*60%=6000 收入100000元 100000*0.5‰=5000元 取孰低就按5000交企業(yè)所得稅。 那如果業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了5000元 5000*60%=300元 收入70000元70000*0.5‰=350 取孰低300交企業(yè)所得稅
2022-10-09
您好 營業(yè)收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實際發(fā)生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調(diào)整360000-5484.61=354515.39
2023-04-12
就是哪個能扣除少就是選擇扣除哪個
2023-08-16
第一個根據(jù)你當月的銷售額 按月控制 如果當月不好控制的話,看你這個月一到九月份的銷售額就可以 問題二,福利費 他按工資的14%抵扣所得稅 問題三,交企業(yè)所得稅,如果你們單位是送給個人的,需要交五人所得20%的個稅,送出去的金額乘以20%。
2022-09-05
還需要看營業(yè)收入千分之五比較取小稅前扣除
2020-11-13
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