你好,最好是做賬的,要不你的賬實(shí)不符。
老師好!問(wèn)下企業(yè)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)普票和專票是當(dāng)月都必須做賬嗎?
?老師,問(wèn)下取得進(jìn)項(xiàng)專票之后不知道下月初認(rèn)不認(rèn)證的,取得專票當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅該如何做分錄啊?
老師好!問(wèn)下企業(yè)當(dāng)月收到的增值稅普通發(fā)票,必須收到當(dāng)月入賬嗎?可以跨月入賬嗎?專票呢?
你好,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),那出口發(fā)票可以開嗎? 當(dāng)月出的報(bào)關(guān)單當(dāng)月必須開掉嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須要和當(dāng)月做賬的應(yīng)交稅款~進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
那專票不認(rèn)證的話進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬呢?
你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
那這種待認(rèn)證的就沒(méi)辦法和已認(rèn)證的憑證裝訂在一起了吧?
你好,不能一塊兒裝訂的,已經(jīng)認(rèn)證的和你的抵扣清單、抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。
那未認(rèn)證的做完賬之后怎么處理?。?
好在和你的抵扣清單一塊兒裝訂不就可以啦,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)沒(méi)有原始。
意思是以后認(rèn)證時(shí)抵扣聯(lián)和抵扣清單放一起裝訂,然后再單獨(dú)做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?
是的是的,是這么做的。