你好,162萬乘以1.13 按第一個(gè)
老師 一般納稅人要算含稅價(jià) 是不含稅價(jià)(1+13%)還是不含稅價(jià)(1-13%)呀
老師你好,請(qǐng)問需要給客戶回扣2萬,這2萬是不含稅金額,要扣除客戶的稅費(fèi),這稅費(fèi)如何算? 第一種算法:稅額=2萬/1.13-2萬=2300元 第二種算法:稅額=(2萬/1-13%-2萬=2988.5元 應(yīng)該是哪一種算法,最恰當(dāng)?shù)?,我司稅率?3%
我公司是小規(guī)模企業(yè)剛買了一棟房子,160萬,現(xiàn)在要以162萬轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,那么在目前政策下我公司所涉及的稅費(fèi)有一下兩種對(duì)不對(duì),謝謝老師 1、企業(yè)所得稅就是20000*稅率 2、印花稅162*5=810
老師,162萬是不含稅,稅率13%,算含稅價(jià)是162萬*(1+13%)還是:162萬/(1-13%)2個(gè)算是有差額的
40萬的金額,稅額是13%。請(qǐng)問什么算含稅價(jià)格。
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
為什么對(duì)方公司喜歡用除的,除的金額大一點(diǎn),他們說是x*(1-13%)=162萬
我用兩個(gè)算出來的含稅除以不含稅稅率都差不多
你好 這個(gè)是價(jià)內(nèi)稅的算法 營業(yè)稅
那這樣算可行嗎?
算增值稅不不可以的