你好 借銀行存款 貸其他收益或者營業(yè)外收入
老師我們10月份發(fā)的是8月份職工工資,我11月份申報10月份發(fā)工資的個人所得稅,要繳納個人所得稅,這個要交的費(fèi)用需要像印花稅一樣的計(jì)提嗎?分錄要怎么寫
老師,你好,請問下,我們8月工資是當(dāng)月31號發(fā)的,我一直都是當(dāng)月計(jì)提、當(dāng)月發(fā)工資,養(yǎng)老保險都是當(dāng)月扣,所以就沒有計(jì)提。但是8月份的養(yǎng)老保險已扣款,醫(yī)保是這個月(9月)才扣的,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么寫呢?
老師,對于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!??!
我想問一下,收到穩(wěn)崗津貼會計(jì)分錄怎么寫,最近這幾個月社保老是有自動緩繳的,然后我申請?zhí)崆翱圪M(fèi)了,我這個分錄又要怎么寫?8月份的我這樣寫對嗎,老師
老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計(jì)提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請問公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計(jì)提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會計(jì)分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會計(jì)分錄
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務(wù)局上面不可以
老師就是年度繳費(fèi)工資調(diào)整什么時候會用到?
1.公司汽車的油費(fèi),修理費(fèi)可以計(jì)入什么科目?2.8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進(jìn)去。
單位買了一個新車,上牌費(fèi)、車輛購置稅、保費(fèi),分錄分別怎么寫?
原材料已經(jīng)入庫,但是供應(yīng)商既沒開發(fā)票,我們也沒有付款,怎么入帳?
中介勞務(wù)費(fèi),付款時備注什么比較好?做賬時怎么寫分錄
老師,我們公司是一家新公司,專門給學(xué)校配送大米,食用油,饅頭,面粉,胡椒粉等,一般納稅人,那我給學(xué)校開票,大米,面粉,油這些稅率開多少啊,13還是9,胡椒粉是13還是9?
老師,電費(fèi)分割單要把所有分割單位都寫上嗎?(其中有給對方開發(fā)票的,這種開發(fā)票的也要體現(xiàn)在分割單里嗎?)
老師,從成本核算開始到閉環(huán)怎么做,流程是什么樣的,尤其/是生產(chǎn)不良報廢和來料不良,就是我從買料到生產(chǎn),出現(xiàn)的不良品。報廢不良是入什么科目?
請問每月結(jié)賬都要用本年利潤,還是年尾再用?兩種都可以?