沒有沒有聽說過這樣的計算方法。
19年購買固定資產(chǎn),進(jìn)項稅額已抵扣,20年轉(zhuǎn)讓,開具增值稅專用發(fā)票給銷售方,對方能抵稅嗎?
增值稅稅負(fù)率,是否正常,是否應(yīng)該包括購買固定資產(chǎn)的進(jìn)項,以及留抵的進(jìn)項?
老師單位有購買固定資產(chǎn),增值稅負(fù)擔(dān)率固定資產(chǎn)進(jìn)項算在內(nèi)是0,03,不算在內(nèi)是0.35,這個負(fù)擔(dān)率是固定資產(chǎn)算在內(nèi)看還是不在內(nèi)看的
(當(dāng)年購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項+已交增值稅)/銷售=稅負(fù)率是嗎
出售固定資產(chǎn)稅率是多少,18年買進(jìn)來的車,當(dāng)時進(jìn)項是16%,現(xiàn)在要出售
老師,同一集團(tuán)下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運(yùn)營是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點(diǎn)票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
你好。 增值稅稅負(fù)率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100% 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:3%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項稅額,稅負(fù)率就不是13%或9%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。稅負(fù)率與稅負(fù)二者之間既有密切聯(lián)系,又有差別。每個行業(yè)有自己的稅負(fù)率
固定資產(chǎn)可抵扣,但不計稅負(fù),是說一般納稅人企業(yè),購買固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項稅額可以抵扣.固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣,不計入按照銷售額計算的稅負(fù)率.
你好,這樣是可以的, 沒問題