同學(xué)你好 對(duì)的 需要核算的
假如公司跟供應(yīng)商是合作關(guān)系,供應(yīng)商的貨放到我這里來(lái)賣,這個(gè)月虧損,各自出50%來(lái)放到一個(gè)銀行賬戶,作為共同資金,然后再支付給供應(yīng)商貨款,銀行剩余的錢給自己公司支配,這種情況怎么做分錄呢?
老師 跟別的公司合作賣組合商品,貨款全由我們公司代收,后期再把對(duì)方的貨款轉(zhuǎn)給對(duì)方,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺(tái)的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過(guò)第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn),假設(shè)我們打款2.3萬(wàn)給B,B再打款2萬(wàn)給A,0.3萬(wàn)是B收A的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以將2.3萬(wàn)全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
我公司跟別家B合作賣產(chǎn)品 賣給銀行 B跟銀行的應(yīng)收貨款 再跟我這邊對(duì)接 我跟B之間的合作 我自己內(nèi)部要怎么做賬 要核算我這邊賣給B公司的成本
老師好,比如我們給A公司加工,賣給B公司,賺差價(jià)沒(méi)有材料。3月份A公司生產(chǎn)的產(chǎn)品成本10000元(也是我們的產(chǎn)品成本)我們送給了B公司。3月份A公司跟我們對(duì)好了賬,但是B公司要得4月才對(duì)賬,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)要怎么做憑證?A送到我們這里。借,庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付。我們送到B公司沒(méi)有對(duì)賬沒(méi)有開票。怎么做帳呢
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒(méi)有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒(méi)發(fā)放過(guò)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請(qǐng)
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤(rùn)分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒(méi)用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來(lái)需要全部平掉嗎? 我問(wèn)了稅,他們說(shuō)不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬(wàn),虧損四十一萬(wàn)多,這個(gè)處理的思路是什么?聽前手說(shuō),這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)