你好。。您開票的稅率也是免稅,是這樣吧?

個體工商戶增值稅申報(bào)收入季度不滿45萬應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一欄
老師 請問個體工商戶上季度開票73萬 免稅的 增值稅報(bào)表填哪欄?
個體戶季度開票22萬,稅率免稅,增值稅填表哪行
請問,個體戶,定額增收,增值稅申報(bào)表里面免稅銷售額欄是按一個季度開票的金額來填的嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?


是的 我填的其他免稅銷售額 對不?
不填寫到其他里。你把報(bào)警截圖看一下,第十行我看一下對不對??;蛘吣愀嬖V我一下,第十行是什么名?
開了738630.15 免稅的 老師您看一下 我怎么填寫申報(bào)表
把11行也填寫上就對了?
試過了 11欄不符合要求 申報(bào)不了哦
我看錯數(shù)據(jù) 了 你開73萬 填寫在 12其他里 對?? 再填寫減免表? 減免代碼是 01045308
我這樣填不對是嗎?沒聽懂
是的,先填寫第12行,再填寫減免表就OK了。
減免表選哪個政策哦?好像沒有適用的
我上面回復(fù)那個。小微企業(yè)3%減免那個,然后代碼就填寫,我回復(fù)你那個。
看見了 好的 謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?