同學(xué)你好 我們扣稅是憑票扣和計算扣除,只要允許扣除,不管銷項稅是9個點(diǎn),13個點(diǎn)還是6個點(diǎn),進(jìn)項稅是多少就扣多少。

老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個點(diǎn)的稅,開出去的票按13個點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
我想問一下,如果工廠給我10塊錢含稅13個點(diǎn),我開票給客戶8個點(diǎn),我實際成本這個怎么換算?[捂臉]就是我這個商品扣除給客戶的8個點(diǎn),我實際是多少錢來的
老師你們算成本都是扣稅13個點(diǎn)來算嗎,就是說不管你們收客戶8個10個的,供應(yīng)商付8個,10個的點(diǎn)都按照扣除13來算對嗎
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報價10元需要含稅加客戶10個點(diǎn),需要進(jìn)項在材料8元的基礎(chǔ)上加8個點(diǎn)給供應(yīng)商,雙方都是一般納稅人。開出開進(jìn)都是13點(diǎn)。這種情況算成本都是怎么算的
實操中 供應(yīng)商不一定會按13%收我們稅點(diǎn) 比如有收8個點(diǎn)10個點(diǎn) 但是開票過來就是13%的稅率 是這樣的嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
銷項稅額和進(jìn)項稅額是多少就扣多少來計算成本對吧。票面上的有多少就扣多少,不管他幾個點(diǎn),比如:收入1萬扣稅8700不含稅,成本8000票面進(jìn)項2000就按照6000計算對吧,相當(dāng)于8700-6000
是的,同學(xué),你的理解非常好。