同學(xué)你好! 會計(jì)處理如下: 1.借:庫存現(xiàn)金10000 貸:吸收存款—個(gè)人活期10000 2.借:銀行存款120000 貸:貸款120000 3.借:庫存現(xiàn)金50000 貸:吸收存款—定期50000 4.借:存放中央銀行款項(xiàng)110000 貸:庫存現(xiàn)金110000 5.借:吸收存款80000 貸:庫存現(xiàn)金80000 6.借:吸收存款—活期存款20000 貸:吸收存款—定期存款20000 7.借:固定資產(chǎn)54000 貸:銀行存款54000 8.借:貸款600000 貸:銀行存款600000 9.借:銀行存款750000 貸:實(shí)收資本750000
老師,我根據(jù)二月科目余額表進(jìn)行3月期初設(shè)置,科目余額表沒有本年累計(jì),其他的怎么錄入,根據(jù)哪個(gè)表錄入,怎樣才能試算平衡
要求:(1 )根據(jù)該企業(yè)期初資產(chǎn)負(fù)債表的賬戶余額開設(shè)賬戶,并登記期初余額。 (2)根據(jù)4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),采用借貸記賬法編制會計(jì)分錄。 (3)根據(jù)所編會計(jì)分錄登記上述開設(shè)的賬戶中。 (4)期末結(jié)算每個(gè)賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。 (5)根據(jù)全部賬戶的月初余額、本月發(fā)生額和期末余額,編制發(fā)生額和余額試算平衡表。
根據(jù)資料進(jìn)行賬務(wù)處理,并進(jìn)行本期發(fā)生額及余額試算平衡
1.開設(shè)總分類賬戶并登記期初余額; 2.根據(jù)7月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄; 3.根據(jù)會計(jì)分錄登記各賬戶并結(jié)賬; 4.期末進(jìn)行試算平衡。
1.開設(shè)總分類賬戶并登記期初余額; 2.根據(jù)7月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄; 3.根據(jù)會計(jì)分錄登記各賬戶并結(jié)賬; 4.期末進(jìn)行試算平衡。
我單位有一批酒水50萬購進(jìn)的,但是現(xiàn)在由于資金不足,只能抓緊將這批酒水賣出,但是沒找到合適的買家,老板決定20萬低價(jià)賣出,發(fā)票正常開出,這樣做的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師你好,請問勞務(wù)公司可以開:1%專票,勞務(wù)*瓦工費(fèi)這樣稅目開嗎?
請問出口退稅發(fā)票怎么開,開普票 免稅還是0稅率
老師!如果公司的股東認(rèn)繳20萬,實(shí)繳也到位了,現(xiàn)在變更股權(quán)30萬賣出(公司虧損)那需要繳納哪些稅?怎么繳納?
老師,法人是非正常戶了以后,公司只能開紙質(zhì)發(fā)票了呢,解了以后還能開數(shù)電的了嗎
服務(wù)費(fèi)10萬可以直接管理費(fèi)用嗎
資產(chǎn)負(fù)債率還是偏高最好能把負(fù)債率壓下來一些,你看看有什么科目能調(diào)整嘛? 比如其他應(yīng)付里面張總的錢能不能進(jìn)到資本公積,可以嗎
老師,我有名員工1月入職,工資每月4500,每月已報(bào)個(gè)稅,7月份要發(fā)放34000的獎(jiǎng)金,這個(gè)34000可以單獨(dú)申報(bào)與工資不累計(jì)算稅可以嗎,稅率是多少
老師客戶微信付的款,要開票,這個(gè)錢怎么入回公戶啊
備用金現(xiàn)金發(fā)員工報(bào)銷這部分直接就支出去了,還要還備用金回公司嗎
試算平衡表參考下圖