你好 計算公司預(yù)計負債=(10萬*10%2B5萬*4)*(10%%2B20%)/2 借:銷售費用 (10萬*10%2B5萬*4)*(10%%2B20%)/2, 貸:預(yù)計負債??(10萬*10%2B5萬*4)*(10%%2B20%)/2 借:預(yù)計負債??14.8萬 貸:銀行存款??14.8萬

、2014年甲公司分別銷售A、B產(chǎn)品1萬件和2萬件,銷售單價分別為100元和50元。公司向購買者承諾提供產(chǎn)品售后2年內(nèi)免費保修服務(wù),預(yù)計保修期內(nèi)將發(fā)生的保修費在銷售額的2%~8%之間。2014年初產(chǎn)品質(zhì)量保證余額為3萬元,2014年實際發(fā)生保修費1萬元。假定無其他或有事項,則甲公司2014年末應(yīng)確認的“預(yù)計負債”金額為()萬元。 A 3 B 8 C 9 D 10 老師這道題的答案是10 不用考慮期初余額和當(dāng)期發(fā)生的保修費用嗎?
3、甲公司承諾產(chǎn)品售后3年內(nèi)向消費者免費提供維修服務(wù),預(yù)計保修期內(nèi)將發(fā)生的保修費在銷售收入的3%至5%之間,且這個區(qū)間內(nèi)每個金額發(fā)生的可能性相同。當(dāng)年甲公司實現(xiàn)的銷售收入為1 000萬元,實際發(fā)生的保修費為25萬元。不考慮其他因素,甲公司年末資產(chǎn)負債表預(yù)計負債項目的期末余額為(?。┤f元。這道題答案為什么要除于/2
甲公司為2019年新成立的企業(yè)。2019年該公司分別銷售A、B產(chǎn)品l萬件和2萬件,銷售單價分別為100元和50元。公司向購買者承諾提供產(chǎn)品售后2年內(nèi)免費保修服務(wù),預(yù)計保修期內(nèi)將發(fā)生的保修費在銷售額的2%~8%之間。2019年實際發(fā)生保修費3萬元。假定無其他或有事項,則甲公司2019年年末資產(chǎn)負債表“預(yù)計負債”項目的金額為( )萬元。(2 分) A.3 B.7 C.10 D.13 這個選哪個答案啊
A公司2013年該公司分別銷售C,D產(chǎn)品10萬件和5萬件,銷售單價分別為10元和4元,公司向購買者承諾提供產(chǎn)品售后2年內(nèi)免費保修服務(wù),預(yù)計保修期內(nèi)很可能發(fā)生的保修費用在銷售額的10%-20%之間,2013年實際發(fā)生保修費用14.8萬元,通過轉(zhuǎn)帳支票支付。假定無其他事項。要求:計算公司預(yù)計負債并編制A公司2013年相關(guān)會計分錄。
1、A公司作出如下承諾:對購買其產(chǎn)品的消費者,產(chǎn)品售出后3年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,A公司免費負責(zé)保修。根據(jù)以往的經(jīng)驗,發(fā)生的保修費一般為銷售額的2%~3%之間。A公司2019年實際發(fā)生的維修費為20萬元(假定全部為職工薪酬)。2019年銷售產(chǎn)品500臺,每臺售價為4萬元。不考慮所得稅的影響。要求:編制有關(guān)分錄。
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?