你好,同學。你現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)案,通過還原或模塊兒,出現(xiàn)錯誤是正常情形。 您現(xiàn)在把還原相關(guān)的操作撤銷處理,用手工錄入憑證的形式進行處理。
請問金蝶K3任務(wù)單已結(jié)案,但上個月在產(chǎn)品盤點時又把數(shù)量加進去了,導致這個月完工成品差異還原不能自動生成怎么解決
請問金蝶K3任務(wù)單已結(jié)案,但上個月在產(chǎn)品盤點時又把數(shù)量加進去了,導致期末累計轉(zhuǎn)出未入庫數(shù)量不為0,自制物料成本差異還原錯誤,然后最終導致憑證自動生成里面,自制物料完工成本差異還原沒有任何記錄,這個怎么解決
請問金蝶K3任務(wù)單已結(jié)案,但上個月在產(chǎn)品盤點時又把數(shù)量加進去了,導致期末累計轉(zhuǎn)出未入庫數(shù)量不為0,自制物料成本差異還原錯誤,然后最終導致憑證自動生成里面,自制物料完工成本差異還原沒有任何記錄,這個怎么解決呢
老師,供應(yīng)商開發(fā)票沒有商品和明細一對一開票給我們,那我們也只能按他們開進來的明細開出去對嗎?那單價和金額填寫需要注意什么?能隨便填嗎?
老師好,2024年11月份辦理的個體戶,沒有開通稅務(wù),也沒有業(yè)務(wù)往來,只想用這個個體戶給自己交社保和公積金,也需要正常開通稅務(wù)報個稅和增值稅嗎?開通以后都需要零申報嗎
老師你好,5月份在進行發(fā)票勾選抵扣時發(fā)現(xiàn)有一張9600的票被紅沖了,但是財務(wù)已經(jīng)入賬,導致賬和納稅申報表不一致,6月份時賬上把這張票進行了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我在填納稅申報表時直接按賬上填報的,最后又導致賬上和申報表不否了,7月份我該如何處理這張發(fā)票
公司租場地給商戶做餐飲零售,商戶經(jīng)營的收款全部到公司的收銀系統(tǒng),每個月公司按收到的錢給各商戶返款,就是代收代付,這個收款公司不算為收入吧
老師請問A、B簽訂聯(lián)營合同,開具6個點的服務(wù)費發(fā)票,A收到的進項是9個點的租賃發(fā)票,這個有沒有影響。
請問大家,餐飲店,還在辦許可證,過去檢查之前,可以試營業(yè)的嗎,老板說還沒證,怕給罰
征收屬于因法律行為之外的法律事實導致物權(quán)變動的情形,那征用呢?
請問新辦企業(yè)稅務(wù)報道所需資料有地些
親 我去年開通的全盤真賬實訓會計校長VIP班-二十 可以延遲一直月關(guān)閉嗎,我還沒有開始學[尷尬]
期初數(shù)據(jù)已經(jīng)建帳了 發(fā)現(xiàn)還有2000多庫存漏入了 現(xiàn)在要加到庫存里面去。 要怎么操作