你好,是的,是這樣的
你好老師,我就想問一下,我們是新注冊(cè)的公司,我們要報(bào)那個(gè)季度報(bào)所得稅那個(gè)季度報(bào)嗎?那個(gè)季度總額就是資產(chǎn)總額應(yīng)該寫多少,注冊(cè)資金是100萬,那到位只有1萬塊,那資產(chǎn)總額可以填1萬塊嗎?9月份注冊(cè)的,開票94萬了
我就是想問一下,比如說是我不想把這個(gè)費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面,我可不可以就是每個(gè)月我少分?jǐn)傸c(diǎn)兒,然后是每個(gè)月有余額,這樣的話,這個(gè)賬務(wù)處理還是個(gè)是個(gè)錯(cuò)誤方法嗎? 就比如說我就怕什么情況哈,就是比如說我這支筆十塊錢,我開始不是剛建廠,這個(gè)費(fèi)用多嗎?我是全攤進(jìn)去以后日子都變成成本100塊錢了,我覺得這樣不對(duì),所以說我就想保持它成本,就是保持這個(gè)筆的費(fèi)用吧,成本就是大約不變,然后我就想把這個(gè)費(fèi)用留著,以后再結(jié)轉(zhuǎn)也可以是不是???
老師 請(qǐng)教您,就是有一次我上課吧,我聽那個(gè)老師說填那個(gè)年度報(bào)表兒的時(shí)候,兒那塊兒資產(chǎn)總額就是用四季度的資產(chǎn)總額除以四,比如說是到年末是一共資產(chǎn)是十六萬八,那塊兒資產(chǎn)總額就填四說,4416就是資產(chǎn)總額,那塊兒填的是四,就是一個(gè)季度就是四萬四個(gè)季度就是16萬這樣填對(duì)嗎?就是有一次老師是這么講課的。
老師你好,我想問一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表,就是這個(gè)表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運(yùn)輸公司的話,一個(gè)季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運(yùn)輸成本,還有過路費(fèi),還有油料,再個(gè)就是人員工資這塊,就是修理費(fèi)這一塊兒,想問一下你這個(gè)具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。
你好,法人每個(gè)月工資開1000塊,一季度就是3000塊,那比如我的資產(chǎn)總額是1萬來說,到時(shí)候是不是就變成7000塊?這樣算對(duì)嗎
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S茫咒浽趺醋??