你好 這個一般是不調整的,如果要調整,那么分錄是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結轉本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結轉了,我刪了,點了結賬又結轉了,要怎么操作
假如次年七月取得當年發(fā)票,當年匯算清繳沒有納稅調增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進來一些專票,都直接做費用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費用的還能沖抵進項稅嗎?
如果不調整的話,具體應繳納的增值稅怎么計算清楚呢?
不調整的話,一般是差額造成的,比如金稅盤是300萬,申報表是300萬零1分
現(xiàn)在應該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的
可以的,那你用我的分錄來調整的
增值稅這塊有點蒙,可以告知具體應該怎么調整嗎?謝謝
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?
是把貸方多的那部分轉到未交增值稅的借方嗎?那么借方多的該怎么轉?
? 是轉到轉出多交增值稅這個科目阿