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請問未交增值稅借貸方余額不對,借方多出的部分該怎么調(diào)整?

2022-10-05 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-05 08:10

你好 這個一般是不調(diào)整的,如果要調(diào)整,那么分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:15

如果不調(diào)整的話,具體應(yīng)繳納的增值稅怎么計(jì)算清楚呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:21

不調(diào)整的話,一般是差額造成的,比如金稅盤是300萬,申報(bào)表是300萬零1分

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:33

現(xiàn)在應(yīng)該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的

現(xiàn)在應(yīng)該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的
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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:39

可以的,那你用我的分錄來調(diào)整的

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:40

增值稅這塊有點(diǎn)蒙,可以告知具體應(yīng)該怎么調(diào)整嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:51

是把貸方多的那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?那么借方多的該怎么轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:56

? 是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目阿

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你好 這個一般是不調(diào)整的,如果要調(diào)整,那么分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
2022-10-05
您好,您說的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的余額嗎?
2022-10-05
同學(xué),你好 差額計(jì)入營業(yè)外收支
2023-04-13
同學(xué)您好,可能入賬時間差,不能隨便調(diào)的,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022-10-04
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計(jì)提
2022-10-04
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