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Q

請問未交增值稅借貸方余額不對,借方多出的部分該怎么調整?

2022-10-05 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-05 08:10

你好 這個一般是不調整的,如果要調整,那么分錄是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:15

如果不調整的話,具體應繳納的增值稅怎么計算清楚呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:21

不調整的話,一般是差額造成的,比如金稅盤是300萬,申報表是300萬零1分

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:33

現(xiàn)在應該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的

現(xiàn)在應該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的
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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:39

可以的,那你用我的分錄來調整的

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:40

增值稅這塊有點蒙,可以告知具體應該怎么調整嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:41

借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?

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快賬用戶9891 追問 2022-10-05 08:51

是把貸方多的那部分轉到未交增值稅的借方嗎?那么借方多的該怎么轉?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 08:56

? 是轉到轉出多交增值稅這個科目阿

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