學(xué)員你好,計算如下 200*0.13+20*0.13=28.6萬

1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元; (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元; (3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元; (4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元; (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元; (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
購進原材料,取得專用發(fā)票,列明金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元;取得運費專用發(fā)票,列明金額1萬元,稅率9%,稅額0.09萬元,款項通過銀行支付。
簡答某電視機廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項已收到;把自產(chǎn)B型電視機10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實際收款113萬元(4)購進原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運費專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月進項稅額銷項稅額及應(yīng)納增值稅稅額
2.2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票均于當(dāng)月通過網(wǎng)上勾選認證)(1購進辦公用房,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為900萬元,稅額為90萬元;;2購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,稅額為13萬元。支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元,稅額為0.09,萬元;(3接受甲公司投資轉(zhuǎn)入材料-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,稅額6.5為萬元;(4)購進包裝物,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額10萬元,稅額為1.3萬元;(5購進辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額1萬元,稅額為0.03萬元;6銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額¥8,000,000另外收取包裝物押金¥10,000收取包裝物租金0.565萬⑦采用以百換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品不含稅售價為10萬元,舊產(chǎn)品作價1萬元;(8)因管理不善,上月購進的包裝物被盜,該批包裝物的買價為5萬元(購進包裝物的進項稅額己抵扣,稅率13%)。要求:1分析d公司8月發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。2、計算八月進項稅額銷項稅額進項稅額
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?