你好,可以的,建議你把這個待抵扣改成待認證。
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應交稅費-應交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應交稅費 應交增值稅 進項 貸:應付賬款 12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-待抵扣 貸 應付賬款 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣
你好..原材料本月入庫..但是進項夠了..沒有勾選.. 借:原材料 應交稅費-待抵扣進項 貸:應付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應交-進項 貸:應交-待抵扣嗎
借:原材料、庫存商品等, 借:應交稅費-待認證進項稅額, 貸:應付賬款、銀行存款等, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 貸:應交稅費-待認證進項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認證轉入到進項稅額也可以嗎?
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
借:原材料 應交稅費-待認證進項 貸:應付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應交-進項 貸:應交-待認證 這樣嗎
對的,是的,是這么做的。