借,固定資產(chǎn)50000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅6500 貸,實(shí)收資本

甲公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20萬元,各占50%的股份。經(jīng)營(yíng)2年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時(shí)有一新的投資者C要求加入甲公司。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,甲公司實(shí)施增資,將實(shí)收資本增加到90萬元。經(jīng)三方協(xié)商,一致同意,完成下述投資后,三方投資者各擁有甲公司30萬元實(shí)收資本,并各占甲公司1/3的股份:1.投資者A以一臺(tái)設(shè)備投入甲公司作為增資,該設(shè)備原價(jià)18萬元,已提折舊9.5萬元,合同約定價(jià)值為10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬元。2.投資者B以一批原材料投入甲公司作為增資,該批材料賬面價(jià)值10.5萬元,評(píng)估確認(rèn)價(jià)值11萬元,稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅額為1.43萬元。投資者B已開具了增值稅專用發(fā)票。3.投資者C以銀行存款投入甲公司39萬元。要求:編制會(huì)計(jì)分錄?
2017-2018年,永興公司企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2017年5月2日,收到甲企業(yè)投入的資本金300000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2)2017年5月10日,收到乙企業(yè)投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值500000元,增值稅80000元;原材料200000元,增值稅31000元。雙方約定的價(jià)值為840000元。(3)2017年5月10日,丙企業(yè)以專利入股,雙方協(xié)議價(jià)值360000元。(不考慮增值稅)(4)8年7月,永興公司公司召開股東大會(huì),決定增加注冊(cè)資本,吸收丁為新股東,公司現(xiàn)有注冊(cè)資本150000萬,丁以銀行存款150000元出資,占有M公司40%的股份,存款已存入公司賬戶,增資后公司注冊(cè)資本增加到2500000元,已到工商部門辦妥增資手續(xù)。
9月7日,蛋糕廠收到投資者李老板投入的烘烤一體機(jī)5臺(tái),雙方協(xié)商后約定以其賬面價(jià)值50000元,作為投入的資本。(需要考慮13%的增值稅)
9月13日,蛋糕廠收到投資者李老板投入的某產(chǎn)品線的商標(biāo)權(quán),雙方協(xié)商后以76000元作為投入的資本(需要考慮6%的增值稅)
7日,收到某投資者作為投資轉(zhuǎn)入的機(jī)器一臺(tái),雙方協(xié)商確定的價(jià)值為220000元(假定價(jià)格公允),取得投資方提供的專用發(fā)票,注明價(jià)款200000元,增值稅額為26000元。會(huì)計(jì)分錄里面的資本公積是怎么算的,為啥是6000?(雖題目不完整,但是這點(diǎn)不太懂,謝謝老師)
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?

