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老師,上月進項稅與銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),比本月實交增值稅多1分錢,該怎么記賬?

2022-09-30 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-30 19:40

您好 差額一分錢 可以調(diào)整到營業(yè)外收入科目

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快賬用戶7319 追問 2022-09-30 20:07

老師,可以直接做進項稅與銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖嗎?

老師,可以直接做進項稅與銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖嗎?
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齊紅老師 解答 2022-09-30 20:09

那您轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額嗎?

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快賬用戶7319 追問 2022-09-30 20:14

有,有余額

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齊紅老師 解答 2022-09-30 20:16

那截圖上這樣寫分錄可以的

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快賬用戶7319 追問 2022-09-30 20:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-30 20:36

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 差額一分錢 可以調(diào)整到營業(yè)外收入科目
2022-09-30
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-20
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-08-11
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-11-15
借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,進項稅額和銷項稅額沒有期末余額
2020-11-19
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