同學(xué)你好,是這樣的

老師,您好,我們公司接了外面銷售員一個(gè)單子。由于他個(gè)人沒(méi)有公司,所以想走我們公司,這樣就可以有票開給客戶公司,我們公司是幫他開票五萬(wàn),但是實(shí)際我們收到金額僅1萬(wàn)多的樣子。等客戶打款到公戶五萬(wàn)之后我們公司私戶再退回三萬(wàn)多給這個(gè)銷售員。請(qǐng)問(wèn)這樣開票的方式屬于虛擬開票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,取得機(jī)票(中國(guó)航空電子客運(yùn)行程單,),我們是一般納稅人,票面金額是880,我怎么做分錄呢,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司收到一個(gè)電子客票行程單,就是機(jī)票報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)稅額是不是這樣計(jì)算的:例:票面金額880,稅費(fèi)是不是等于:880/1.09*9%=72,66.元
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎? 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸:庫(kù)存現(xiàn)金6300
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計(jì)欄=票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)三欄之和。另外兩張行程單上的合計(jì)欄不等于票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)之和,這張行程單上其他稅費(fèi)欄等于合計(jì)欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計(jì)算的,請(qǐng)老師指導(dǎo)理解對(duì)不對(duì): 1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9% (其中機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣) 2.含稅金額=票價(jià)+燃油附加費(fèi) 3.不含稅金額=含稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 以上三步計(jì)算公式是這樣理解嗎?
專精特精有沒(méi)有稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅方面
企業(yè)需要作廢兩年前的發(fā)票可以嗎?
2025年,貴州個(gè)稅速算表有嗎,老師?
房租押金不退我們,給我們開租金發(fā)票還是什么發(fā)票合適
有個(gè)小規(guī)模公司平常是零申報(bào) 但偶爾會(huì)開一些普通發(fā)票 客戶錢不打?qū)@樣可以嗎
個(gè)體戶核定征收改查賬征收了,賬是從0開始做嗎?就是所有科目都是0余額?
利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),但是扣掉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%后小于300了,企業(yè)所得稅怎么算,按多少稅率
老師請(qǐng)問(wèn)掛靠在別人家,社保是不是單位和個(gè)人繳納的都要計(jì)算
老師 個(gè)人所得稅每個(gè)月就申報(bào)1000 9月的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)需要繳納個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)問(wèn)老師國(guó)際代理國(guó)際運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的


還有一個(gè)問(wèn)題老師,就是我們單位收到一張專票,然后當(dāng)時(shí)出納沒(méi)有檢查票據(jù)就支付了,然后跨月了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒(méi)有這張票,現(xiàn)在賬已做,款已付,進(jìn)項(xiàng)勾選不了,我申報(bào)的時(shí)候該怎么辦呢,
同學(xué)你好,這個(gè)報(bào)稅實(shí)操建議你重新問(wèn)一下其他老師,我不太熟悉實(shí)操報(bào)稅的
好的 謝謝。
不用客氣,祝你學(xué)習(xí)順利