同學(xué),你好 有截圖嗎?
去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤,別人調(diào)了帳,只增加了一個(gè)未開(kāi)票收入,只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化,更正了申報(bào)表,但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比,調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的,不過(guò)我做一筆分錄,借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6,貸庫(kù)存現(xiàn)金0.6,這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對(duì)了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對(duì),怎么辦呢?去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
老師,我就是感覺(jué)我那個(gè)分錄吧,還是不怎么清晰,就像這兩張圖片,上面交易性金融資產(chǎn),然后還有那應(yīng)收股利,投資收益,應(yīng)繳稅費(fèi),還有其他貨幣資金,我其實(shí)對(duì)他們的分類吧,不怎么清楚,并且我那個(gè)借貸方向也不怎么懂,就是你說(shuō)前面一堆借方,然后后面貸方其他貨幣資金,為啥他寫(xiě)在借方呢?他寫(xiě)在貸方呢,我是知道最后,嗯借貸應(yīng)該平衡,但我不知道,他為什么要寫(xiě)在貸方。
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒(méi)變化呢?問(wèn)題會(huì)出在哪里呢
老師好,因?yàn)閼?yīng)收賬款的變化,我考慮了貨幣資金,還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅,不知道為什么資產(chǎn)負(fù)債表上面就是不平衡?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)楣疽J款外賬會(huì)計(jì)就給我發(fā)了一份財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在我就在他給的資產(chǎn)負(fù)債表里面把貨幣資金,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi),和實(shí)收資本增加了數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表我不知道怎么改,請(qǐng)老師教
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標(biāo)當(dāng)時(shí)入賬時(shí)沒(méi)入無(wú)形資產(chǎn),由于金額小直接入了費(fèi)用,現(xiàn)在我可以直接開(kāi)票賣(mài)出嗎,需要調(diào)賬嗎
開(kāi)始都需要交社保,那么哪些情況不用交?還有一直工程款沒(méi)有回,一直工資沒(méi)發(fā),那發(fā)的之前的工資需要交社保嗎
老師,收到加油預(yù)付卡怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅按季度繳納,每個(gè)月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,還是等一個(gè)季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值,轉(zhuǎn)了未交增值稅之后再去繳費(fèi)。要是不超30萬(wàn)的季度末,就把未交增值稅及附加稅再轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入
外賬上產(chǎn)成品的數(shù)量一般如何確定呀
請(qǐng)問(wèn)老師,職工保險(xiǎn),五險(xiǎn)中間斷交了兩個(gè)月,再?gòu)牡谌齻€(gè)月續(xù)交,可以嗎?
老師,公司只做出口,是不是除了需要退稅的采購(gòu)發(fā)票開(kāi)成專票,費(fèi)用相關(guān)的票可以都選擇開(kāi)成普票嗎
老師好,如果公司替員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,那該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
就是這個(gè)表,搞了半天不知道問(wèn)題出在哪
同學(xué),你好 你這表是自動(dòng)生成的嗎?
不是的,我改動(dòng)了應(yīng)收余額和貨幣資金,還有應(yīng)交稅費(fèi)
同學(xué),你好 你不能隨便變動(dòng)表格的,會(huì)造成不平衡的
我們是這樣的,加工業(yè)當(dāng)月加工的,要下月才對(duì)賬,對(duì)完賬后才知道金額多少才會(huì)開(kāi)票,就造成了這個(gè)收入的時(shí)間差,我就做一份實(shí)際的給領(lǐng)導(dǎo)看。
要是按開(kāi)票的來(lái)確認(rèn)收入,看起來(lái)有點(diǎn)不同,雖然收入都開(kāi)票了,有時(shí)間差在里面
同學(xué),你好 那你改動(dòng)的不對(duì),你把你改的金額發(fā)我
就改了這圖片,6月應(yīng)收151300.64元+7月-收回的347710.64+13072元=應(yīng)收額
同學(xué),你好 你這樣說(shuō),我這邊看不出來(lái)的 你要告訴我,應(yīng)收賬款你填增了,還是減了,金額是多少
應(yīng)收賬款,我用實(shí)際的計(jì)算的,6月151300.64+7月185903.79-收回的360782.64=負(fù)23578.21元
同學(xué),你好 我要知道原來(lái)申報(bào)表的應(yīng)收賬款是多少,才可以知道你是哪里算錯(cuò)了
申報(bào)7月交稅是3.5元包括附加稅的(進(jìn)項(xiàng)為12017.65)
同學(xué),你好 你給的信息看不了,你需要告訴我,你變動(dòng)了哪些數(shù)字,原來(lái)金額是多少
這是沒(méi)改之前的
同學(xué),你好 你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這是不可能的
貨幣資金13072元是沒(méi)有用公賬收款的,我加在這上面了
應(yīng)收我是算出來(lái)的,按對(duì)賬金額減收款金額得出的
我這個(gè)報(bào)表是按開(kāi)票做的,剛發(fā)給你的是實(shí)際的。收入延后一月
同學(xué),你好 你的應(yīng)收和你的銀行不匹配,是不可以的,所以不平
稅金計(jì)算有問(wèn)題嗎?有筆13072元的未計(jì)稅,其他的都是正常的
同學(xué),你好 不是,你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這個(gè)差太多了