你好 借:應(yīng)交稅費—所得稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款?
12月31日,根據(jù)網(wǎng)上代繳稅款三方協(xié)議,建設(shè)銀行轉(zhuǎn)來電子繳稅付款憑證交納上月未交所得稅660000元,增值稅370800元。制作會計分錄
12月31日,根據(jù)網(wǎng)上代繳稅款三方協(xié)議,建設(shè)銀行轉(zhuǎn)來電子繳稅付款憑證交納上月城市維護建設(shè)稅25956元,教育費附加11124元,地方教育費附加3708元。制作會計分錄
12月31日,根據(jù)網(wǎng)上代繳稅款三方協(xié)議,建設(shè)銀行轉(zhuǎn)來電子繳稅付款憑證交納上月未交所得稅660000元,增值稅370800元。
12月31日,根據(jù)網(wǎng)上代繳稅款三方協(xié)議,建設(shè)銀行轉(zhuǎn)來電子繳稅付款憑證交納上月未交所得稅660000元,增值稅370800元。制作會計分錄
12月31日,根據(jù)網(wǎng)上代繳稅款三方協(xié)議,建設(shè)銀行轉(zhuǎn)來電子繳稅付款憑證交納上月未交所得稅660000元,增值稅370800元。
當月專票不入賬,直接勾選進項。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費-進項,進項稅額后面是什么明細名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后,材料款項付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個問題
老師,庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會計做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點的
申報工資的時候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會計分錄分享
老師你好,怎么計提水利建設(shè)基金和交費的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報提示
出口貨物,按免稅申報了,如果進項資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進項不退了