同學(xué), 你好 借 庫存商品 貸 銀行存款
一、某公司2018年5月需要開具1千萬元增值稅專用發(fā)票,但供貨方進(jìn)項(xiàng)票要在2018年7月才能開具,公司該如何合理避稅? 二、A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,B,C企業(yè)是一般納稅人,2019年1月B企業(yè)從A企業(yè)購買了100萬(價(jià)稅合計(jì))的產(chǎn)品,再以110萬(價(jià)稅合計(jì))銷售給C企業(yè),B企業(yè)是盈利還是虧損了,金額是多少?
同年4月. A公司銷售貨物給慧算賬公司、開具了增值稅普通發(fā)票、含稅價(jià)為S000元、稅率為3%。,貨款尚未收到:同從日公司采購子批貨物,收到增值稅普面發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為3000款項(xiàng)尚未支付。本期將該批貨 物全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本: 6月.銷售貨物給慧算賬公司開具了增值稅普通發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)402000元,A公司對公戶產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)500 元、結(jié)息100元,收到 34月銷售貨物的款項(xiàng)500元并支付了采購貸款3000 w
(1)取得貨運(yùn)收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價(jià)稅合計(jì)200萬元;收取價(jià)外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬元。(3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當(dāng)月-輛運(yùn)營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
東方公司為增值稅一般納稅企業(yè)2019年5月1日銷售A產(chǎn)品10000件,每件售價(jià)10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產(chǎn)品于5月1日發(fā)出,購貨方于5月19日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
3.A.B.C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項(xiàng):(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價(jià)款50000元,稅額6500元。(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價(jià)款5000元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:(1)A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?(2)假設(shè)A企業(yè)未就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅,A企業(yè)具上述增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何計(jì)算增值稅?(3)A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會(huì)受到怎樣的行政處罰?(4)若B、C企業(yè)受到上述增值稅專用發(fā)票己申報(bào)抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會(huì)受到怎樣的行政處罰?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?