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老師注銷公司本年利潤和未分配利潤期末余額怎么處理

2022-09-28 13:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-28 14:00

你好,分紅處理就可以了。

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你好,分紅處理就可以了。
2022-09-28
對,沒錯兒,就是這個數(shù)。
2024-07-02
您好 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤本年累計-計提法定盈余公積-分配股利%2B(-)以前年度損益調(diào)整
2022-05-07
你好同學(xué),你看一下是不是做過報表調(diào)整呀,,如果說以前做過報表調(diào)整,他不相等的話,也沒事兒的。
2023-07-14
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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