不需要結(jié)轉(zhuǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目中反映
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),科目余額表是平的,刪除這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪?
老師,當(dāng)月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)???我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,是我那里做錯(cuò)了嗎?
老師,本月生產(chǎn)成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,科目余額表生產(chǎn)成本是有余額的,最后資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么處理?
開(kāi)發(fā)成本 二級(jí)科目 土地 期末不結(jié)轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,需要還是生產(chǎn)后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費(fèi) *訴訟代理*顧問(wèn)費(fèi)。這倆種費(fèi)用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個(gè)裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬思路是什么?成本怎么核算?
老師,我們買的東西是問(wèn)個(gè)人買的,沒(méi)有發(fā)票,我可以用公司賬戶會(huì)給他個(gè)人賬戶嗎,到時(shí)匯算調(diào)增
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn),下半年不開(kāi)票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過(guò)了500萬(wàn)元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
會(huì)計(jì)軟件記賬 自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表,不結(jié)轉(zhuǎn)就是顯示不平衡 我要自己輸入到存貨項(xiàng)目中嗎?
自己設(shè)置公式直接取數(shù)了
為什么非要等到生產(chǎn)以后再結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎?
這里不討論這個(gè)問(wèn)題哈,只說(shuō)不平的事
老師 我們公司是一家正在籌建的化工廠.現(xiàn)在土地正在平整,產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)和雇用設(shè)備 我用這個(gè)開(kāi)發(fā)成本科目合適嗎?
你們那不是房產(chǎn)公司,只能使用在建工程