你好,學(xué)員有具體背景嗎
老師,你好,我們公司有做進出口貿(mào)易,上個月收到了一張退稅專用發(fā)票票,這個怎么處理???這個要在認證平臺上抵扣認證嗎?可以抵扣嗎?怎么寫分錄???需不需做進賬稅額轉(zhuǎn)出?退稅的金額是不是發(fā)票上的進賬金額????退稅金額怎么計算的啊???麻煩老師解答
老師好,請問下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協(xié)作平臺做進項稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進項稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補充分錄嗎?
公司公戶轉(zhuǎn)賬是76700,銀行流水也是76700,但是發(fā)票金額是77400,這樣做出口退稅的話能退嗎,需要怎么解決才能進行退稅,麻煩老師出一下主意
外茂公司,出口。我有一張發(fā)票,不能退稅,完整的分錄,是這樣做嗎?1.購入:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,34 2.轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出34 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額34 3,確認要退稅的金額,借:其他應(yīng)收款~退稅17 主營業(yè)務(wù)成本 17 貸:應(yīng)交稅費~增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出34 4,收到退稅款,借:銀行存款17 貸:其他應(yīng)收款17
支付房子的租金沒有發(fā)票可以做到管理費用里面報稅嗎?
話費發(fā)票是個人抬頭 公司可以報銷嗎?
臨時工的工資是兩個月或者三個月一結(jié),個稅是每個月報,還是兩個月三個月報一次嗎
老師。 我是小規(guī)模物業(yè)公司 現(xiàn)在收到這個小區(qū)提前交2026年的物業(yè)費 有個業(yè)主要發(fā)票能給開嗎?
郭老師,人力資源公司,60幾個人報個稅,要交殘保金嗎,還是按我們固定的人員12人申報
老師,我們是政府非盈利企業(yè),請問年末凈資產(chǎn)不低于注冊資金這是啥意思 ?
個人所得稅是什么,怎么計算繳納
老師,股份期權(quán)和股票期權(quán)是一回事么?
公司是賣摩托車配件,不用加工,一進一出這個模式,現(xiàn)在需要用到很多彩盒 袋子之類的這些是計入周轉(zhuǎn)材料這個科目 領(lǐng)用的時候 我應(yīng)該計入什么科目 月末 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司把員工借給其他公司了,需要給其他公司開票嗎