你好,這種情況,必須要去大廳補(bǔ)繳才行
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)公司,有限責(zé)任公司,一直沒(méi)有運(yùn)營(yíng),股東也沒(méi)有實(shí)繳資本,凈資產(chǎn)都是0,現(xiàn)在股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要繳納印花稅個(gè)個(gè)稅嗎,繳納的話是自己去網(wǎng)上申報(bào),還是變更的時(shí)候就去稅務(wù)局繳納
去年籌建的公司,截止目前尚未正式運(yùn)行,下月要運(yùn)營(yíng)了。之前因?yàn)橐恢睕](méi)有收入,從來(lái)沒(méi)繳納過(guò)稅,包括印花稅殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)籌建期需要繳納這三個(gè)稅嘛?如果需要繳納,那前面一直沒(méi)繳納,現(xiàn)在補(bǔ)繳可以否?還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須繳納的嘛?
請(qǐng)教老師,公司的采購(gòu)合同沒(méi)有繳納印花稅,去年簽的也沒(méi)交,可以現(xiàn)在一次性在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納嗎?還是必須要去大廳補(bǔ)繳才行?
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷合同印花稅從2019年就沒(méi)交過(guò),只交了建設(shè)工程的印花稅,現(xiàn)在一并申報(bào)的話,有一萬(wàn)多的稅款,是分幾個(gè)月混在當(dāng)期補(bǔ)完好些,還是一次性在今天補(bǔ)完好,主要是去年一年才500+萬(wàn)的收入,后面也沒(méi)啥收入了,今天一下子交一萬(wàn)多的印花稅會(huì)不會(huì)預(yù)警?
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師你好,小規(guī)模開具的專票,分錄怎么寫,,原來(lái)開的普票用的是“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模增值稅”
公司的二手相機(jī)賣出去了,前面是計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在賣出去收到的錢計(jì)入什么科目
一般納稅人的建筑服務(wù)公司,甲方讓開具純勞務(wù)的發(fā)票,專票普票稅率都是3%么
法人在自然人客戶端每年扣除6萬(wàn)在哪里填
一年前的違停,貨車車檢處理后,現(xiàn)在可以入賬:罰款嗎?會(huì)影響24年貨報(bào)表嗎?要按對(duì)應(yīng)時(shí)間入罰款明細(xì)嗎,謝謝
老師 我報(bào)第二季度印花稅 從賬里看 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要報(bào) 那個(gè)應(yīng)付賬款 里看借方數(shù)據(jù)還是貸方數(shù)據(jù) 要報(bào)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)需在貨物報(bào)關(guān)出口次月起至次年4月30日前,先完成增值稅納稅申報(bào),再辦理免抵退稅申報(bào)。??就上述先完成增值稅納稅申報(bào),怎么個(gè)申報(bào)法?注意注意事項(xiàng)是什么?
老師分公司的稅怎么申報(bào)的?
老師,商貿(mào)公司,賣水果,成本比收入高,正常嗎?稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎?
房產(chǎn)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師,我需要帶著所有采購(gòu)合同去大廳?
你好,不需要,直接填寫申報(bào)表補(bǔ)做申報(bào)就是了?
老師,會(huì)繳納滯納金或者罰款嗎
你好,逾期繳納稅款,是有滯納金的 是否有罰款,就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟昧苛?