你好,你可以暫估成本費用的。
老師,您好: 我想問下,我們公司賬上有二十幾萬的電梯空調(diào),但實際上都沒有庫存,都已經(jīng)賣出去了?,F(xiàn)在要清理庫存,我們可以說因為疫情,行情不好,全部清倉處理,以成本的一折報無票收入可以嗎,或者有沒有什么辦法可以盡量少的交稅
老師,您好: 我想問下,我們公司賬上有二十幾萬的電梯空調(diào),但實際上都沒有庫存,都已經(jīng)賣出去了?,F(xiàn)在要清理庫存,我們可以說因為疫情,行情不好,全部清倉處理,以成本的一折報無票收入可以嗎,或者有沒有什么辦法可以盡量少的交稅
您好!老師,請問一下,我們企業(yè)從成立到現(xiàn)在有三年了,一直是虧損狀態(tài),企業(yè)前期進(jìn)項也大,所以導(dǎo)致從營業(yè)到現(xiàn)子沒有預(yù)繳個企業(yè)所得稅,2020年繳納了幾千元的增值稅,是因為去年稅局說我們沒有交稅,找我們事情了,那我實際就是虧損也沒有辦法預(yù)繳所得稅呢,有什么更好的處理方式?jīng)],還是我象征性交點增值稅就好呢
老師您好,我們公司三季度利潤挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計四季度會虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,我想咨詢一個技術(shù)性的問題:就是去年暫估了一大筆成本,現(xiàn)在找票不全,就會導(dǎo)致所得稅要交很多,領(lǐng)導(dǎo)又不愿意交,這種情況如何處理為好呢?公司有想法讓內(nèi)部其他公司開票
抵扣進(jìn)項發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會計師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財務(wù)報表審計項目合伙人,未參與2019年度財務(wù)報表審計。 違反 前任項目合伙人在擔(dān)任項目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評價對獨立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
郭老師,一個裝飾公司每個月有工會申報,然后看這個月沒有工會申報了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個對吧?
本金在債權(quán)到期時一次性償還,這是分期付息,到期還本對吧。如果是分期計息,到期一次還本付息。意思是說利息每期都計提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
等到下個季度把成本票補(bǔ)進(jìn)來就可以嗎?
可以的,可以這么做的,只要匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。