學(xué)員您好借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款

公司已經(jīng)有營業(yè)收入了,就表明籌建期已經(jīng)結(jié)束了,但實(shí)際還是在邊籌建邊生產(chǎn)經(jīng)營的,買的材料,五金、裝修用的一材料之類的等等······我又不知道這些材料用在哪里的,那這些我要計(jì)入哪 個(gè)科目比較合適呀,籌建期的開辦費(fèi)的是計(jì)入的“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”
老師,我們廠現(xiàn)在設(shè)備安裝完畢,投料試產(chǎn)領(lǐng)用原材料怎么核算,我們這邊要取得第一筆收入后才算籌建期結(jié)束
你好,老師 ,生產(chǎn)企業(yè)在籌建期間購進(jìn)的建造廠房機(jī)器設(shè)備的原材料怎么記賬 還有付給建筑公司的工程款怎么做賬
老師,籌建期還沒結(jié)束,購進(jìn)生產(chǎn)用的原材料,我這邊怎么入賬
請問生產(chǎn)加工企業(yè)購進(jìn)來的原材料后期直接對外銷售了,購進(jìn)是按照原材料入賬的,那么銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按照原材料還是庫存商品?分錄怎么寫?
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


嗯,這個(gè)我能明白,就是我的意思是說我們籌建期領(lǐng)用原材料沒事吧
你好,可以的, 沒問題 ,一樣正常處理,屬費(fèi)用的記開辦費(fèi)