你好,就按你們的入庫單來結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進行了出納交接。交接時,庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實際清點余額為4900元,經(jīng)查,有300元費用已報銷支出,但因有關(guān)會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細表1,與實物核對相符;(9)銀行對賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設(shè)計并完成出納工作交接書。(老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個”,具體是哪個,我能看到的全是我的提問)
老師好,供應(yīng)商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應(yīng)商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應(yīng)商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號到30號,這樣怎么整啊
非全日制的員用工資條入賬還是發(fā)票
請問老師,砂石料廠買的過磅稱是計入固定資產(chǎn)還是什么?單價1000元8臺
怎么是文化傳媒公司買的虛擬幣給主播推流用的,月度終了給主播結(jié)算的時候再把這部分費用扣回來,請問老師我們這邊虛擬幣是入成本的,不用視同銷售吧
老師老師,境內(nèi)外匯款周轉(zhuǎn)行的扣費在賬務(wù)上如何處理
老師,您好請問個稅系統(tǒng)改六月份申報在哪里改?
老師,增值稅發(fā)票抵扣有時間限制嗎
收到借款的摘要怎么寫
請教,我們公司購買車輛,簽訂的合同是包含購置稅,保險等一切費用的。對方給我們開的機動車發(fā)票金額是按合同金額全額開過來了。車輛購置稅他們說他們交,交了之后把完稅證明給我們,那么這個業(yè)務(wù)中我購買車輛的成本到底是多少呢?
我們公司有多個地址經(jīng)營托管業(yè)務(wù),每次都要注冊營業(yè)執(zhí)照,然后就得申報稅務(wù),后續(xù)還在一直注冊營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在都40多個營業(yè)執(zhí)照了。 問題一:能怎么合并一下? 問題二:怎么才能歸屬于一個公司去申報稅務(wù),也就是只申報一個公司就行? 問題三:能不能只注冊一個營業(yè)執(zhí)照呢?
老師,開票時庫存不夠,但是進貨商欠我公司的票沒開過來,這種情況怎么處理?