同學(xué)你好 這種地方性的規(guī)定,你要打12366,或者是直接電話、現(xiàn)場咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。非當(dāng)?shù)厝藛T回答都只能作為參考。
老師你好,請問現(xiàn)在有哪些稅種是核定征收?都是怎么核定的?
老師,請問現(xiàn)在還有核定征收單位個(gè)體戶么,謝謝
請問老師,本是核定征收的企業(yè)改成了查賬征收,以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,現(xiàn)在要如何處理?謝謝
各位老師 請問寧波現(xiàn)在工作室還有核定征收么 核定征收的標(biāo)準(zhǔn)是什么 謝謝
老師請教一下,個(gè)體工商戶核定征收一般稅務(wù)局都是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)來核定的?
我有初級會(huì)計(jì)證,初級會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?。?/p>
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
好的 老師 個(gè)體戶是不是交了稅以后錢可以直接打給法人了呢
是的,同學(xué),因?yàn)樗麄兪莻€(gè)人獨(dú)資企業(yè)性質(zhì)。
那申請工作室就是和正常申請公司一樣網(wǎng)上注冊就可以了是吧
是的,走的是個(gè)體工商戶的程序,涉及稅務(wù)能否核定,還是要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)。他們會(huì)核定稅種和納稅方式的。
好的明白了老師 那請問老師個(gè)體戶22年是免征增值稅是嗎
2022年3月1日以后,3%稅率的免征增值稅。5%稅率的,在季度45萬以內(nèi)的免征增值稅。 同學(xué),如果回答滿意,請給予五星評價(jià)哈,謝謝