同學你好,免增增值稅的部分,你直接開的是免稅的發(fā)票還是有稅率的發(fā)票?

老師微利企業(yè)季度申報未達到45萬銷售額免征增值稅,那么產(chǎn)生的增值稅是計入主營收入還是計入營業(yè)外收入呢?
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,是按哪種做??
老師小規(guī)模免征增值稅分錄怎么做 借:銀行存款 貸;主營業(yè)務收入嗎
老師我是牙科醫(yī)院的免征增值稅,那么免征的那部分增值稅稅是直接計入到主營業(yè)務收入里面么,分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入么,主營業(yè)務收入=也就是要把我本季度的收入+本季度免征的增值稅稅費么?
,小規(guī)模納稅人,按照免稅政策每月達不到繳稅限額,做主營業(yè)務收入還需要做免征增值稅的分錄嗎? 還是直接 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 就行了
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
免稅發(fā)票
同學,免稅發(fā)票的話,你這里是沒有銷項稅的,也沒有應交稅費,所以這個不存在說要把本季度的收入和本季度的免征增值稅費加起來,因為本季度的免增的是額是零。所以直接確認主營業(yè)務收入就可以了。
那就是我收入多少我就確認多少就可以了是嗎?
同學,對的,這個免稅的銷售額不用體現(xiàn),以前如果是開三個點的稅票的話,這個是需要提現(xiàn)的,你現(xiàn)在開免稅不需要提現(xiàn)。
好的,謝謝您老師,您這么說我就放心了。那我的賬務處理就沒有問題了
同學, 好的,請持續(xù)關(guān)注學習。
老師牙科醫(yī)院的稅負率是多少呀
企業(yè)所得稅的
同學你好,這個要結(jié)合你所在的地區(qū),老師幫你參考下。
海南省??谑旋埲A區(qū)
同學,目前牙科受國家政策集采的影響,以及海南省是稅收減免省份。這個稅負保持在1.5%左右就可以了。
我們不享受15%的稅率,是小微企業(yè),這個還是保持1.5嘛?老師企業(yè)所得稅的稅負率公式是什么
老師是通過什么途徑查詢的,我想學習的搜查途徑,我很佩服你,你態(tài)度也很好。
同學, 所得稅稅負率,為年度交納所得稅稅額占該企業(yè)收入總額的百分比。企業(yè)所得稅稅負率=應納所得稅額÷營業(yè)收入×100%。 如果企業(yè)的所得稅稅負低于標準值時,預警分析主要存在兩個方面,要么少算收入了,要么多列成本費用了。 這個老師出差去過海南,有跟當?shù)氐淖詴嫀熀投悇站峙笥蚜私膺^。