同學(xué)你好 1、借:應(yīng)收賬款 58500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8500 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35000 貸:庫(kù)存商品 35000 3、借:信用減值損失 2925 貸:壞準(zhǔn)準(zhǔn)備 2925 4、A公司收到貨物后按原材料入庫(kù)的分錄: 借:原材料 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8500 貸:應(yīng)付賬款 58500
吉惠汽車公司2015年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。吉惠汽車公司。向a公司銷售一批商品。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為5萬(wàn)元。增值稅稅額為8500元。該批商品的成本為。35000元。貨已發(fā)出貸款未收。公司按5%的比例。提壞賬準(zhǔn)備。A公司收到貨物后,按原材料入庫(kù)。要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司結(jié)賬產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。A公司收到貨物后,按原材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄
華夏公司2020年7月發(fā)生如下與銷售商品有關(guān)的業(yè)務(wù),要求編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(1)2日,向乙公司銷售A商品800件,標(biāo)價(jià)總額為400000元(不含増值稅),商品實(shí)際成本為240000元。為了促銷,華夏公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。華夏公司已發(fā)出商品,款項(xiàng)尚未收回。(2)15日,銷售一批原材料,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為50000元,増值稅稅額為6500元,款項(xiàng)已由銀行收妥。該批原材料的實(shí)際成本為40000元。編制會(huì)計(jì)分錄
資料:吉惠汽車公司2015年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貨款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。A公司收到貨物后按原材料入庫(kù)。 要求:編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄: 吉惠汽車公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 吉惠汽車公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。 吉惠汽車公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 A公司收到貨物后按原材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。
吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貸款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,A公司收到貨物后按原材料入庫(kù),要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄1.銷售商品的會(huì)計(jì)分錄2.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄3.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄4.a公司收到貨物后按原材料入庫(kù)的分錄
吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貸款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,A公司收到貨物后按原材料入庫(kù),要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄1.銷售商品的會(huì)計(jì)分錄2.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄3.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄4.a公司收到貨物后按原材料入庫(kù)的分錄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢