銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進(jìn)時可以抵扣進(jìn)項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。

一般納稅人購進(jìn)的二手固定資產(chǎn)可以進(jìn)行 抵扣嗎?
老師,我們公司準(zhǔn)備購入二手車。對方會開具二手車銷售發(fā)票給我們。這個發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來就是二手的車輛了
出售二手固定資產(chǎn)的稅率是多少?購入方可以抵扣嗎
一般納稅人銷售舊貨的稅率是多少,以前購進(jìn)固定資產(chǎn)沒有抵扣進(jìn)項
銷售自己使用后的固定資產(chǎn)稅率是多少,購入時是二手設(shè)備,收到專用發(fā)票稅率是1%,已經(jīng)抵扣過了
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導(dǎo)致這個產(chǎn)生了滯納金,這個影響大不?產(chǎn)生的這個滯納金怎么做賬?
裝修公司投標(biāo)工裝 需要哪些資質(zhì)?;蛘咦再Y本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請問在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。
請問這題是怎么做的?謝謝
企業(yè)開增值稅專票才可以抵扣。
二、下列按簡易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進(jìn)項稅額: (一)納稅人銷售自己使用過的物品,按下列政策執(zhí)行: 1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅(自2014年7月1日起,調(diào)整為“按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅”)。 一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》(財稅[2008]170號)第四條的規(guī)定執(zhí)行。 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
這意思是都不能抵扣嗎
你好,如果你是簡易計稅的,你現(xiàn)在開出來的發(fā)票是3%的稅率,按照2%來繳納增值稅,如果開專票開3%,按照3%來繳納增值稅。
一般納稅人,可以不選擇簡易計稅吧,那可以按照13%開具銷售發(fā)票嗎
可以的,可以放棄簡易計稅
對方賣給我們拆件的固定資產(chǎn),我們想要13%的專票,對方勉強(qiáng)同意開3%的票,按照上面說的,不是也能給我們開13%的票嗎
對方是一般納稅人的嗎?如果是一般納稅人的,對方放棄簡易計稅就可以的,但是你不能強(qiáng)制要求人家給你這么做,只能自己協(xié)商。
是一般納稅人,什么情況可以選擇簡易計稅,選擇了之后不是一段時間不能變更嗎?這是為了享受優(yōu)惠嗎
零九年之前買來的,或者是一三年之前買來的,或者是對方是簡易計稅的,看他的行業(yè)建筑勞務(wù)就可以簡易計稅。
礦石開采、加工類的企業(yè),銷售的是原來購入的采礦或粉碎設(shè)備拆除的舊件,符合簡易計稅嗎
你好,對的是的,自產(chǎn)自銷的可以簡易計稅。
這設(shè)備是原來外購的,現(xiàn)在售出了,也不算自產(chǎn)自銷???
同學(xué),你理解錯了,我的意思是礦產(chǎn)開采它是自產(chǎn)自銷,在銷售出去是簡易計稅,只要是簡易計稅,它對應(yīng)的進(jìn)項就沒有抵扣,人家沒有抵扣,憑什么按照13%來交稅?多交的這一部分稅點你們單位給他承擔(dān)嗎?
哦哦 那它沒有進(jìn)項,可以選擇給我們開3%的普票,也可以選擇3%的專票是嗎
可以的,可以開專票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。