銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當按照適用稅率征收增值稅。
一般納稅人購進的二手固定資產(chǎn)可以進行 抵扣嗎?
老師,我們公司準備購入二手車。對方會開具二手車銷售發(fā)票給我們。這個發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來就是二手的車輛了
出售二手固定資產(chǎn)的稅率是多少?購入方可以抵扣嗎
一般納稅人銷售舊貨的稅率是多少,以前購進固定資產(chǎn)沒有抵扣進項
銷售自己使用后的固定資產(chǎn)稅率是多少,購入時是二手設(shè)備,收到專用發(fā)票稅率是1%,已經(jīng)抵扣過了
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報的,小規(guī)模財務(wù)報表都是季報,現(xiàn)在信用等級成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個客戶想要業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,我具體開什么項目能滿足客戶的要求
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 匯總成本問題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉庫,總賬要我提供庫存金額,我是不是把截圖里面的所有倉位核算出來給總賬。截圖里有一個工單廣西代表是現(xiàn)場倉等于是產(chǎn)線上的
你好,老師,怎樣在稅務(wù)局查看自己是先進制造業(yè)企業(yè)呢?
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計算
企業(yè)開增值稅專票才可以抵扣。
二、下列按簡易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進項稅額: (一)納稅人銷售自己使用過的物品,按下列政策執(zhí)行: 1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅(自2014年7月1日起,調(diào)整為“按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅”)。 一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》(財稅[2008]170號)第四條的規(guī)定執(zhí)行。 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當按照適用稅率征收增值稅。
這意思是都不能抵扣嗎
你好,如果你是簡易計稅的,你現(xiàn)在開出來的發(fā)票是3%的稅率,按照2%來繳納增值稅,如果開專票開3%,按照3%來繳納增值稅。
一般納稅人,可以不選擇簡易計稅吧,那可以按照13%開具銷售發(fā)票嗎
可以的,可以放棄簡易計稅
對方賣給我們拆件的固定資產(chǎn),我們想要13%的專票,對方勉強同意開3%的票,按照上面說的,不是也能給我們開13%的票嗎
對方是一般納稅人的嗎?如果是一般納稅人的,對方放棄簡易計稅就可以的,但是你不能強制要求人家給你這么做,只能自己協(xié)商。
是一般納稅人,什么情況可以選擇簡易計稅,選擇了之后不是一段時間不能變更嗎?這是為了享受優(yōu)惠嗎
零九年之前買來的,或者是一三年之前買來的,或者是對方是簡易計稅的,看他的行業(yè)建筑勞務(wù)就可以簡易計稅。
礦石開采、加工類的企業(yè),銷售的是原來購入的采礦或粉碎設(shè)備拆除的舊件,符合簡易計稅嗎
你好,對的是的,自產(chǎn)自銷的可以簡易計稅。
這設(shè)備是原來外購的,現(xiàn)在售出了,也不算自產(chǎn)自銷?。?
同學,你理解錯了,我的意思是礦產(chǎn)開采它是自產(chǎn)自銷,在銷售出去是簡易計稅,只要是簡易計稅,它對應(yīng)的進項就沒有抵扣,人家沒有抵扣,憑什么按照13%來交稅?多交的這一部分稅點你們單位給他承擔嗎?
哦哦 那它沒有進項,可以選擇給我們開3%的普票,也可以選擇3%的專票是嗎
可以的,可以開專票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。