你好可以的 可以的,
老師 我有點搞不懂這個 怎么計提的 我把數(shù)據(jù)給你 你可以幫我看下 怎么算的嗎 首先 計提的工資總數(shù)是127413.6 繳納的社保是953.88個人 繳納的個稅是216 實際發(fā)放工資是126541.2 為什么按這個數(shù)我繳納社保對不上 我算出來是656.4 麻煩老師給我看下
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數(shù)繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負數(shù)余額
請問一下:年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來,實際凈利潤會多,那我這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)算呢
想請問下,上月計提稅金的時候錯用了之前月份的金額,現(xiàn)在計提的稅金會比實際繳納的多個3萬元,那我也是這個月做負數(shù)調(diào)整就行了嗎
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數(shù)點差異
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
那我就放心了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。