是的,收到利潤是不需要交稅的
老師,我是一家生產(chǎn)企業(yè),我們的產(chǎn)品由一個(gè)全資的子公司來代理銷售。我們對(duì)子公司有銷售任務(wù)銷售返利,任務(wù)完成了給相應(yīng)的現(xiàn)金返利。子公司收到返利時(shí)候可以開返利發(fā)票給母公司嗎。
老師 總公司成立了一個(gè)子公司,子公司的利潤 是不是可以直接轉(zhuǎn)入總公司,不需要繳納任何稅費(fèi)嘛?
老師 我們公司注冊(cè)了一家全資子公司,在賬務(wù)處理和報(bào)稅上 有什么不同嗎?
老師 我們公司第一次注冊(cè)一家全資子公司,只有一家子公司,這種 子公司的利潤轉(zhuǎn)回我們公司的時(shí)候,是不用繳納任何稅款的嘛?
老師,子公司是指什么呢?比喻我們公司名義投資另外一家公司100%的資本,這家公司是不是我們子公司呢?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
那 我們公司給子公司匯款用于日常開展業(yè)務(wù), 走借款 無償?shù)模?是不是雙方都不會(huì)設(shè)計(jì)到 稅款的事情嗎?
做往來款轉(zhuǎn)款,不涉及稅費(fèi)的
往來款? 不能作為 子公司向總公司借款嗎?
借款會(huì)涉及利息,要交稅的
無償借款 那個(gè)集團(tuán)內(nèi)借款 不是不需要交稅的嗎?
集團(tuán)內(nèi)的內(nèi)部借款是免征增值稅的
對(duì)對(duì) 那我這種情況 適不適用了?
可以的,這種是適用的額