同學 業(yè)務1可以抵扣進項稅額 (210%2B11%2B20%2B4)*(1%2B0.1)/(1-0.15)*0.13=41.22 應交消費稅的計算 (210%2B11%2B20%2B4)*(1%2B0.1)/(1-0.15)*0.15=47.56
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產和銷售業(yè)務。2019年11月有關經營情況如下: (1)進口一批高檔口紅,關稅完稅價格為260萬元。 (2)委托A公司加工一批高檔香水精,支付不含增值稅加工費20萬元,甲公司提供原材料成本 65萬元,該批高檔香水精無同類產品銷售價格。 (3)將委托加工收回的高檔香水精50%直接銷售,收取不含增值稅價款55萬元;另外50%當月全部用于生產高檔香水,銷售該批高檔香水取得不含增值稅價款678萬元,同時收取包裝費5.65萬元。 已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%,關稅稅率為10%。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算業(yè)務1中甲公司進口高檔口紅應繳納消費稅的稅額。 (2)計算業(yè)務2中A公司受托加工高檔香水精應代收代繳的消費稅稅額。 (3)計算業(yè)務3中甲公司應繳納的消費稅稅額。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產和銷售業(yè)務。2019年11月有關經營情況如下:(1)進口一批高檔口紅,關稅完稅價格為260萬元。(2)委托A公司加工一批高檔香水精,支付不含增值稅加工費20萬元,甲公司提供原材料成本65萬元,該批高檔香水精無同類產品銷售價格。(3)將委托加工收回的高檔香水精50%直接銷售,收取不含增值稅價款55萬元;另外50%當月全部用于生產高檔香水,銷售該批高檔香水取得不含增值稅價款678萬元,同時收取包裝費5.65萬元。已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%,關稅稅率為10%。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(3)計算業(yè)務3中甲公司應繳納的消費稅稅額。
甲高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款110萬元、增值稅稅款14.3萬元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成2噸高檔香水,支付不含稅加工費30萬元,取得增值稅專用發(fā)票,乙企業(yè)同類高檔香水的不含稅銷售價格為78萬元/噸,當月加工完畢,甲高檔化妝品生產企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費稅。甲高檔化妝品生產企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產高檔化妝品,剩余20%全部對外銷售,取得價稅合計金額37.44萬元。甲高檔化妝品生產企業(yè)當月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額300萬元。已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%?;卮鹨韵聠栴},并寫出計算過程。(1)乙企業(yè)應代收代繳消費稅為()萬元,(2)甲企業(yè)2月份應自行向主管稅務機關繳納的消費稅為()萬元
增值稅一般納稅人,外購高檔護膚類化妝品生產高檔修飾類化妝品,本年1月生產銷售高檔修飾類化妝品取得含稅銷售收入600萬元。該公司1月初庫存高檔護膚類化妝品100萬元(不含增值稅),1月購進高檔護膚類化妝品600萬元(不含增值稅),7月底庫存高檔護膚類化妝品300萬元(不含增值稅)。已知高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求:(1)計算甲企業(yè)當月準許扣除的外購化妝品買價。 (2)計算甲企業(yè)當月準許扣除的外購化妝品已納消費稅。 (3)計算甲企業(yè)當月應納的消費稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產和銷售業(yè)務,2021年6月有關經營情況如下:(1)銷售自產高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷售額650萬元,另收取包裝物押金9萬元。(2)采取預收貨款方式銷售自產高檔護膚類化妝品,取得含增值稅銷售額226萬元,該高檔護膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷售價格為35萬元、最高不含增值稅銷售價格為38萬元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費8萬元,甲公司提供材料成本80萬元,丙公司沒有同類高檔香水的銷售價格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對外銷售,取得不含增值稅銷售額120萬元。已知:銷售勞務的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費稅稅率為15%。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計算甲企業(yè)以分期收款方式銷售小汽車當月應繳納消費稅稅額甲企業(yè)應繳納車輛購置稅稅額(2)關于甲企業(yè)進口汽車零配件應繳納的增值稅、消費稅
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
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是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
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我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
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