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老師,企業(yè)退稅,我應(yīng)該怎么記賬

2022-09-22 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 10:36

借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:42

是需要做兩個(gè)分錄嗎?第二分錄沒有明白老師

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:44

固涉及計(jì)提和支付,所以要沖回兩道

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:45

相當(dāng)于原路反回,這樣就沒有影響了

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:45

第二道是沖計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:46

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:53

老師計(jì)提個(gè)人所得稅,應(yīng)該怎么做賬,交個(gè)人做得稅時(shí)候應(yīng)該怎么做賬

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 11:02

你好老師可以回答我一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 11:04

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-XXX,貸:銀行存款

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 11:05

是付工資的時(shí)候先計(jì)提,然后再交個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 11:16

可以的, 這樣沒問題

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借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-09-22
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-09-08
你好! 退稅會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-06-13
您好,這個(gè)是可以計(jì)入到營業(yè)外收入的
2023-06-08
您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤
2021-01-06
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