你好;? ?你們差額征稅的話;? 按照? 差額部分來做收入的;? ? ?你們開的什么稅率; 按5%開票的? ??

你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收團費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票免稅,那么做賬時的分錄應(yīng)該怎么寫,免稅,稅額就是0
你好,旅游公司小規(guī)模納稅人,差額征稅,發(fā)票顯示金額99499.79 稅額顯示500.21 這個確認(rèn)收入時怎么做分錄,免稅的分錄又該怎么寫
小規(guī)模納稅人增值稅免稅部份的分錄怎么做,是按3%來做免稅部份的金額嗎 ?可是申報表上會按3%的顯示免稅金額,不用管它嗎,不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入免稅,假如發(fā)票開的含稅金額是30000元,稅率沒顯示多少,這個收入要怎么做會計分錄呢?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?
不顯示稅率
我發(fā)送了發(fā)票
?你好;? ?你是6%稅率; 是一般計稅的哇 ;? 不是差額哦 ;? 你是不是發(fā)票不對? ?
拍錯了發(fā)票
再看一下,老師
這分錄,我怎么寫,然后又免交了,該怎么寫?
你好; 這個是 免稅的發(fā)票; 但是你這個 是應(yīng)該按5%來開票的哦;? 不應(yīng)該按照免稅直接開的;? ?
那我該怎么開呢,這個開票是自己設(shè)置的嗎,不是稅務(wù)局設(shè)置好的嗎
?你好; 應(yīng)該是按5開票? ;? ?然后? 在申報的時候不超過45萬普票? 按免稅報即可; 在10欄次去報? ?
現(xiàn)在旅游公司什么政策
?現(xiàn)在小規(guī)模 3%稅率是? ?連續(xù)12個月滾動不超過500萬是免? 稅稅率普票開票的; 你們本來是差額 是按5% ; 連續(xù)季度不超過45萬普票是免增值稅 和附加稅的??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?